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[疑问求答] 接收固定资产捐赠的增值税进项税如何处理?

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发表于 2011-6-29 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 oshistone 于 2011-6-29 12:23 编辑

某公司2010年接受捐赠一台设备原价195300(含增值税进项税),为使达到预定可使用状态发生运输费4500元,安装费1125元,全部以银存支付,假定所得税率25%,不考虑其它税费,请问接受捐赠固定资产纳税后应计入营业外收入金额为多少?
发表于 2011-6-29 10:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 oshistone 于 2011-6-29 12:23 编辑

195300*(1-25%)

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发表于 2011-7-1 11:20:31 | 显示全部楼层
为何是纳税后计入营业外收入?
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发表于 2011-7-1 11:21:33 | 显示全部楼层
题干有矛盾,利润表中及“营业外收入”科目反映的营业外收入都所得税前的,不可能是抵税后的。

点评

应该是纳税时计入的金额是多少,看的好仔细呀~  发表于 2011-7-1 11:26
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发表于 2011-8-16 08:55:39 | 显示全部楼层
应该是接受捐赠增加应纳税所得额的金额为多少
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