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[其它] 票据付款的财务处理探讨

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发表于 2014-1-22 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一笔业务,甲公司在12月份向银行申请一笔银行承兑汇票,共8张400万元,收款方为乙公司,8张承兑银行已开,并交给了甲公司。甲乙双方约定,货到后支付承兑。因各种原因在12月份到货只有50万元,因此甲方只向乙方支付50万承兑,于350万元未支付,甲方库存。
现请教甲方在年报时对此笔350万元的库存银行承兑如何进行帐务处,年报中如何披露?
急盼!!!
发表于 2014-1-26 13:59:19 | 显示全部楼层
一般企业的帐务处理,开票的时候 做借 其他货币资金 贷 银行存款   开出的承兑汇票未交给对方 不做账务处理只在备查表上登记, 当银行承兑汇票 交给对方时候  借 存货  贷 应付票据   所以不存在报表反应的问题
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